内部审核总结报告
编号:
审核目的 审核日期 审核范围 审核依据 对公司现有质量、环境管理体系做全面的审核,通过审核了解公司质量环境管理体系是否有效运行,评价质量、环境体系的有效性和符合性。 公司产品生产及服务所涉及所有ISO22000/ISO9001:2000/ISO14001:2004 的全部内容 ISO22000/ISO9001:2000 /ISO14001:2004标准;公司质量环境手册、程序文件、客户文件及其它相关文件 审核组长: *** 审核组成员 审核组成员: *** 审核过程综述: 此次审核得到了各部门全力的配合,才得以顺利完成,各部门对审核的态度也非常认真,同时在这次内审中也存在许多问题,其中有未按文件规定落实、文件不充分、记录不完全等问题。 内审于20xx.xx.xx-20xx.xx.xx共用了x的时间,各内审员在审核中耐心询问,仔细查找,对发现的问题各部门也全力配合内审工作,及时纠正问题所在,使得内审得以顺利结束。 审核中发现的问题有:1.部门对质量目标的没有定期测量、统计分析。2.OPRP记录不完善3.现场的表单没有按规定填写,没有部门主管审核。4.一些作业程序还未有规定或做相应的作业指导,没形成文件。5.现场材料无标识 6.环境记录废弃物回收无记录,合规性评价流程不明确。7.部分客户审核反馈的问题没有及时整改。 不合格项的统计与分析: 本次内审共有X项不符合项,没有严重部符合项,均属一般不符合项。其中销售部X项不符合项;综合部X项不符合(其中X项属ISO14001);生产部X项不符合;工程部X项不符合;品控部X项不符合。 目前各部门已根据内审结果进行相应的纠正预防措施,并在实施中,预计20XX.XX.XX 前完成。 审核结论及食品、质量、环境体系有效性的判定: 公司对各部门进行了全面的审核,审核中存在的问题,也得到相应的解决,从本次审核来看,公司在推行ISO22000、ISO9001、ISO14001体系中还存在着一些问题,对于这些问题各部门也进行了切实的整改。 回顾本次审核,基本上证明了ISO22000、ISO9001、ISO14001在我公司得到了较好的实施和维护. 纠正措施及要求完成日期: 所有问题切实纠正,纠正措施在20XX.XX . XX 前整改完毕。 审核报告分发对象: 总经理、管理者代表、综合部、销售部、品控部、生产部、工程部、审核组成员 总经理 ***
管理者代表 ***