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CCC内审报告

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COMPANY NAME

QR-14-06 版本/修订状态:A/0 №:002 审核目的: ⑴检查本公司质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求; ⑵检查本公司质量体系运行是否有效; ⑶检查强制性认证产品的一致性。 审核依据: ⑴强制性产品认证工厂质量保证能力要求; ⑵本公司的?质量手册?和?程序文件?; ⑶相关的法律法规。 审核组成员: 审核时间: 审核范围:涉及本公司小型、漏电断路器生产质保能力运行的所有部门和过程。 不合格项分布 职能部门 不合格项数量 工厂质保能力要求 1. 职责和资源 2. 文件和记录 3. 采购和进货检验 4. 生产过程控制和过程检验 5. 例行检验和确认检验 6. 检验试验仪器设备 6. 检验试验仪器设备 7. 不合格品的控制 8. 内部质量审核 9. 认证产品的一致性 10. 包装、搬运和储存 合计 管理层 销售部 行政部 供给部 生产部 品管部 技术部 内部审核报告

合计 COMPANY NAME

QR-14-06 版本/修订状态:A/0 审核过程综述: COMPANY NAME于2004年3月10日由质量负责人组织内审员对本公司质量保证能力进行内部审核,对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式,在审核过程中未发现问题。 通过此次工厂质量保证能力的审核,各相关部门和个人能认真对待、积极配合,内审过程实施顺利,取证较为全面。 内部审核报告(续)

审核结论: 本公司质保能力符合“强制性产品认证工厂质量保证能力要求〞的要求,本公司质量保证体系得到了有效实施,运行实施保持了适宜性。 编制/日期: 审批/日期:

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