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基建工程审计流程

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基建工程审计流程 一、 流程图二、 流程说明 为指导审计人员开展基建工程审计工作,制定本流程。 执行角色 重要输入 重要输出 工作内容的简要描述 工程完工后,建设单位应向审计部报送工程审计资料。 送审资料包括招投标资料、施工合同及协建设单位 议、工程变更联系单、竣工图、工程结算书等。 审计部检查送审资料是否齐全、是否真实、完整?如不符合要求,退回建设单位重新整审计部 理。 零星项目或造价在200万元以下的基建项审计部 目,由审计部直接审计,且在1个月内出具审核报告 大中型项目或造价在200万元以上的基建项目,由审计部委托有资质的社会审价机构审社会审价机构 计。 社会审价机构应向审计部提交工程定案表 社会审价机构 审计部复核工程定案表 审计部 经审核无误,社会审价机构应在3个月内出社会审价机构 具审核报告 审核报告应报主管领导审批 主管领导 《内部审计管理规程》《工程审计管理办法》 《编制指导书》 集团及所属各单位 施工单位向建设单位提交工程决算资料 报送审计资料。 检查资料完整性 工程审计 审查审计资料 审核报告 工程审计 工程审计 审计复核 工程审计 审批审核报告 审计结果 《工程定案表》 出具复核意见 审核报告 领导审批意见

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