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技术可行性评审记录
JL/R.703-R03 合同号:
产品名称 (型号) 客户 □新□老 评审负责人 项目来源 项目来源信息 评审起止时间 评审目的:评价满足的能力,提供产品报价信息 输入:□产品技术要求(见附件 ) □其它: 评审内容: 电气(生产系数: ) 项目 或参照: 综合意见: (评审负责人 ) 结论:□可实现,输入条件满足设计需求可以转入下阶段设计。 □可能实现,进入下一阶段设计,过程中可协商解决。 □不可实现,此项终止,并将资料统一保存。 □客户目前只作参考使用,此项暂搁,并将资料统一保存。 审 批: 其他参评人员会签: 评审通过后,市场部一份(不含附件),研发部保留一份作为开发依据。 结构(□双面结构 □单面结构) 主要配件 或参照: 参数 描述 设计、调试周期(不含加工) 专业知识 整理分享
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产品设计任务书
JL/R.731-R01 □全新设计 □类似设计 □改进设计 设计编号
项目名称 项目负责人 项目组成员 小组1 小组2 小组3 组员姓名 项目来源 项目起止时间 设计科目 部门 设计内容及要求 产品要求: 【见附件:□ □技术可行性评审记录 】 产品执行标准: □企业标准 □客户技术协议 相关法律法规要求:□无 □符合ROHS指令 □其他法规: □内部要求: □其他: 任务签发人 批 准 日 期 日 期 设计输入要求及评审 □产品的功能、性能特性 □明确 □不明确(见评审补充说明) □可靠性特性要求 □明确 □不明确(见评审补充说明) □结构外观特性要求 □明确 □不明确(见评审补充说明) □其他: 评审补充说明: □ 设计余量充分,实现简单,且为纯谐振腔结构实现,无温度以外的其它可靠性验证需求,可采用简洁开发流程。 补充人签字: 评审日期: 评审结论: □ 输入条件充分适宜,可以进入下一阶段设计。 □ 输入条件缺项或不充分,需要项目负责人进一步补充完善,补充内容提交部门主管确认后可以进入下一阶段设计。 评审会签: 注:1)全新设计:本表一式二份,研发部、项目负责人各一份。 2)改进设计:本表项目负责人自留一份。
3)跨部门合作时,项目负责人直接将此表复印作为研发指令交付协作部门执行。
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项目开发计划书
SAIGEW/Q.703-R02 设计编号: 项目产品型号 项目负责人 审批: 目的:预期明确项目设计开发阶段安排,各阶段涉及的评审、验证、确认活动安排,各阶段参与部门或人员的职责和权限,小组的接口管理,确保设计按计划顺利、合理、有序、有效的展开。 序设计阶段活动安排 计划时间进度 负责人\\岗位 号 安排 □方案设计 设计: 1 □方案设计 □方案审核 设计助工,结构 □主腔体结构设计 设计: □结构草图审核 设计助工 □结构图正样制图 工艺部(结构) □结构图审核 项目负责人 2 结构设计 □设计输出评审 试制组、项目负责人 □外购件、外协加工 计划部 试制组 □样件生产 3 样件制作 试制组 □常温验证 试制组 电 □高低温验证 试制组 性 □功率验证 能 □低气压功率试验 试制组 □振动试验验证 □防水 项目负责人 □内控技术指标 样件4 工艺、项目负责人 验证 产□装配工艺参数 品□产品打印曲线 技□样品照片(必要时) 术□产品重量 参□电子档曲线 数 □产品测试报告 □样件检验 终检 5 样件确认 待定 实施过程计划计划变更及重新确认 变更内容: 审批: 日期: 跟踪: 专业知识 整理分享
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设计输出清单 □ 产品技术规范(技术要求……顾客技术要求的直接转化文件) □ 产品原理图 □ 产品与元器件明细表 □外购件明细、技术要求及验收准则 □ 关键件、重要件明细表 □ 产品成套结构图 □ 产品装配图 □产品装配、调试工艺参数〔含关键过程的控制点及控制要求〕 □生产调试指标 □产品检验要求 □产品使用说明书 □产品试验规范 □产品包装规范 编制人: 审批:
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设计开发输出评审记录
WT-R/7-12 设计编号: 产品型号 评审日期 项目负责人 □方案设计 □结构设计 □工艺 □材料 □质量 □试制组 参评岗位 参评人员会签 评审内容及输入清单 1) 评价产品设计方案(含结构方案)是否合理,方案是否有审批; 2) 检查产品结构图、产品电路原理图是否符合方案设计要求;且是否符合 评审 术文件管理规范要求,即图纸等技术文件是否有审核批准等; 内容 3) 当存在特殊材料采购时,特殊材料的采购技术要求是否明确; 4) 其他相关设计输出要求的符合性。 ×设计输出清单 □□产品设计方案 □产品结构方案草图 评审 □内部转化的技术规范 输入 □其他 资料 评审意见及结论 □ □本阶段设计结果评审表明:设计开发方案合理,产品结构图纸、内部转化技术规范、产品辅件明细表等基本符合文件控制规范且均与设计方案协调一致,满足预期要求,可以进入下一阶段设计。 □ □本阶段设计结果评审表明:以下几个方面需要改进,建议设计人员重新考虑改进设计,并在 月 日前重新提交部门主管确认。 改进条目:(附件编号:SJ-XX) 主管领导签名: 日期: 改进内容复评: 项目负责人: 日期: 审批: 日期: 专业知识 整理分享
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设计开发验证记录
设计编号: 产品型号 验证日期 验证方法 □计算验证 □对比验证 □检测试验验证 □其他方法: 产品性能验证内容: 1)电性能是否满足输入要求【□计算□对比□常规检测□高低温测试□振动□老化】 2)外观是否满足输入要求 3)检查产品技术参数是否完善 验证记录(附件编号:YZ-XX) 日期 验证/测试人 验证/测试项目 结论描述 记录附件 修改方案 JL/R.731-R05 验证小结: 项目负责人: 日 期: 验证结论: □验证结果表明:设计输出满足设计输入要求,样品可以进入下一阶段生产。 □验证结果表明:下列部分输出条款未能满足设计输入要求,但客户同意让步接收,作为特例可以让步放行,视客户使用效果确定下一阶段是否改进。 不符合条目: □验证结果表明:下列部分输出条款未能满足设计输入要求,在改进基础上需要重新验证。 改进条目: ×质量检验 □工艺 其他参与验证人员会签 □ 审批: 产品设计确认记录
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JL/R.731-R05 设计编号: 产品型号 确认形式 内部确认方式 确认日期 □内部确认 □外部确认 (附件编号:QY-XX) □内部模拟环境试验确认【□常温测试 □温度测试 □振动试验□其他: 】 □委外通过型式试验确认 □其他确认: 确认内容: 1)产品设计符合性 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 2)产品使用性能验证符合性 □ 满足 □ 基本满足 □ 不满足 确认记录:□常温测试报告 □温度测试报告 □振动试验报告 □其他: 外部确认 □客户提供使用报告或确认报告【报告编号: 】 □客户以追加订单形式确认,送样后的第一批订单合同号: □客户以电话、电邮、传真等形式确认 □电话记录: 联系人: 电话: 电话接听人: 时间: □电邮日期: 附件: □传真附件: □其他确认形式: 确认结论【必须填写】 □设计满足用户的使用要求,可以进行后续研发和/或生产 □设计未完全满足用户的使用要求,需改进。 主要改进内容和要求 □设计没有满足用户的使用要求,需重新设计。 □其他: 确认人员会签【必须填写】: 研发部门参与人员: 其他部门参与人员: 客户或客户代表(需要时): 备注 简洁开发流程
SAIGEW/Q.703-R02
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设计编号:
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产品型号 项目负责人 结构设计 □附件 编号SJ- 审核: □借用 其他辅助工程师 制 图 负责人 完成时间 审核:项目负责人 设计输 □×技术规范书 □×产品结构草图 □×结构明细表 □×结构加工图 出资料 □其它 计结构加工 时间 负责部门:计划部 划□×调试 附曲线图,测试报告 负责人: 安□高低温试验 附曲线图,测试报告 复 核: 排 调试 装配参数确定 审核: 验证 辅助工程师、工艺 内控指标确定 审核:辅助工程师 调试,试验指标参照技术规范书,整体完成时间 确认 内部确认或外部确认跟踪 项目负责人 验证记录: 验证方法 □计算验证 □对比验证 □检测试验验证 □其他方法: 产品性能验证内容: 1)电性能是否满足输入要求【□常规检测□高低温测试□振动□老化 】 2)外观是否满足输入要求 3)检查产品技术参数是否完善 小结:(附件编号:YZ-XX) 验证结论: □验证结果表明:设计输出满足设计输入要求,样品可以进入下一阶段生产。 □验证结果表明:下列部分输出条款未能满足设计输入要求,但客户同意让步接收,作为特例可以让步放行,视客户使用效果确定下一阶段是否改进。 不符合条目: □验证结果表明:下列部分输出条款未能满足设计输入要求,在改进基础上需要重新验证。 改进条目: 其他参与验证人员会签 :□×质量检验 □工艺 审 批: 客户使用情况跟踪:(附件编号:QY-XX) 签名: 日期:
小批生产验证记录
JL/R.731-R05 设计编号: 产品型号 批产单号 专业知识 整理分享
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项目负责人 小批数量 1) 小批产品的电性能(常温、高低温等状态下)一致性和可靠性 2) 装配工艺参数的合理性 验证内容 3) 内控指标确定的合理性 4) 批产生产能力和过程质量保证能力 5) 在样件制作过程和试生产过程中暴露的问题改进效果验证; 首件确认 □满足 □不满足,理由: 首件验证存在问题对策: 中试组: 工艺: 主要验证内容 验证结果 小批结构件对设计要求的符合性 □符合□基本符合□不符合 生产 验证产品电性能的符合性 □符合□基本符合□不符合 记录 试制工艺的可行性 □可行□基本可行□不可行 小批生产验证过程存在问题对策:(附件编号:XY-XX) 验证人员会签:二部中试: 研发二部: 质量部: 工艺 验证小结: 项目负责人: 日 期: 验证结论: □验证结果表明:批产能力满足,工艺文件可以定稿; □验证结果表明:批产能力基本满足,存在问题改进后继续小批验证; □验证结果表明:小批验证不合格,产品需要重新设计。 审 批: 存在问题 日 期: 设计开发评审记录
×小批综合评审 □其他 JL/R.731-R03 □输出评审 □设计编号: □材料 产品型号 参评岗位 ×项目负责人 □×结构设计 □×工艺 □评审日期 ×中试主管 □×检验 □ 专业知识 整理分享
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参评人员会签 评审内容及输入清单 ×产品功能性能和可靠性的符合性; □×产品批产性能的稳定性; 产品质量□×产品检测/试验记录的完整性和可追溯性; 评审内容 □□其他: ×□产品结构图纸、产品技术规范及工艺文件的完整性与可追溯性(审批和受控情况等); ×□过程监控记录的完整性和可追溯性; □批量生产能力和质量保证能力评价; 制造过程×质量保证 □设计更改、让步使用、器材代用有效性检查; □关重件的识别和控制; □关键工序的识别和控制; 样件/小批生产存在产品在试制、试验过程中,质量问题分析处理情况评价; 问题评价 评审意见及结论 1. 生产过程使用的技术规范、工艺文件等技术文件的完整性可操作性与可追溯性 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合(存在问题见“问题描述”) 2. 产品功能性能及可靠性的符合性 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合(存在问题见“问题描述”) 3. 产品的各项检测和试验、过程监控的符合性 □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合(存在问题见“问题描述”) 4. 在样件制作过程和试生产过程中暴露的问题归零; □ 全部归零 □ 部分归零 □ 没有归零(存在问题见“问题描述”) 5. 设计更改情况 □无 □ 有,更改符合 □ 有,更改不符合(存在问题见“问题描述”) 6.生产能力和过程质量保证能力:□ 满足 □ 基本满足 □不满足 主管领导签名: 日期: 存在问题描述: 改进内容复评: 项目负责人: 日期: 审批: 日期: 专业知识 整理分享