财务付款流程
一、采购付款
采购人员
部门领导 1、审核采购的真实性与准确性(核对财务审核 1、核对业务的合同条款(付是否同意签字付款
款比例及周期) 2、核对相关合同金额(申请
根据签字进行付款 1、核对收款方的信息
总经理审批
财务付款
1、用款申请单
2、相关合同
二、日常付款(1、费用报销 2、借款 3、工资及提成)
1、费用报销 报销人员 1、报销单 2、相关 3、相关的申请单(如用 2、借款
借款人员(内部):借条(写明借款原因与还款日期)
外部人员借款:需提供相关的证明文件及借款合同
3、工资及提成 财务部 1、根据行政部考勤核算人员工资表 2、根据销售业绩计算提成 领导审批 相关领导审批
财务付款 根据签字进行付款
部门领导 1、审核报销费用的真实性与准确性(核对业务是否发生及财务审核 1、核对报销金额的准确性 2、核对是否符合公司的相关规定(出差报销比例,业务支出相关比总经理审批 是否同意签字付款 财务付款 根据签字进行付款 1、金额较小的由现金支付,金额较大可由银行转账支付 行政部主管 1、审核人员工资的准确性 2、审核业绩提成的比例是否符合公总经理审批 是否同意签字付款
财务付款 根据签字进行付款