.实用文档. 质量管理控制流程图 采购提供小样、报告单、分析方法 合格 QC检验 不合格 研发小试 不合格 合格 车间试用 不合格 合格 生产方案 退、换货 物料采购 库管初检 合格 不合格 QA取样 合格 QC检验 合格 是否特采 是 特采审批 通过 否 未通过 QA放行 原料入库 物料保管 发现异常 物料正常 QC检验 库管、QA检查 物料异常 车间领用 特殊物料处理 投料 通过 零头管理 未通过 退库申请 质量改善 岗位人员 物料① 纠正预防措施 监控、调整 取样请验 A 纠正预防 C 客诉调查 否 客户满意 P D 检测报告 合格 不合格 OOS调查 偏差调查 物料② 产成品 取样请验 检测报告 合格 不合格 执行?不合格品处理程序? 客 户 是 使 用调查结束 入库申请 物 未通过 未通过 放行审批 通过 通过 运输客户验收 未通过 管理 料 异常 产品出库 通过 放行审批 . 出库申请 成品入库 物料保管 物料正常 库管、QA检查 退货处理 换货重发
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流程说明:
1. 采购员在新增或变更供应商时,须执行?供应商质量审计管理规程?SMP-HR-0403,?变更控制程序?SMP-HR-0415,只有车间试用合格后才能评为合格供应商; 2. 采购员在采购原辅料时,须执行?物料采购管理规程?SMP-HR-0309;各部门、车间、科室申报采购方案均执行本规程,采购员填写?物料采购台帐?;
3. 原材料验收执行?物料验收管理规程?SMP-HR-0310,不合格原材料按照?不合格品处理程序?SMP-HR-0418执行〔包括特采申请和审批〕,库管及时更新台帐、货位卡,做到帐卡物一致;
4. 原材料只有经过QA开具?原材料放行单?后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至待检区,槽车液体必须放行后才能卸车;
5. 物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行;
6. 车间领料每批须验看?原材料放行单?,底物和局部主要原料还要有质量部的质检报告单;
7. 换产品时,不用的零头〔余料〕须退库。退库程序参照?车间结退料管理规程?SMP-HR-0212;
8. 在库物料检查异常时,须反响给质量部;
9. 生产部应制订制程物料内控标准,化验室对制程物料检验出具报告单,工序间交料须到达内控标准,下工序有权拒接不达标的上工序物料;
10. 制程物料检验超标时,车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质量部审核;
11. 产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库,只有得到生产部、质量管理部放行审批通过后,仓库才能接收;
12. 产品出库时,须质量部和公司领导审批通过才能放行;
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13. 销售应制订运输管理规程;
14. 销售应填写销售台账,并跟踪客户使用情况,及时向质量部反响客诉。
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